Информация о результатах проверки внутреннего финансового аудита
1. Основание проведения аудиторского мероприятия: план мероприятий по проведению внутреннего финансового аудита на 2020 год, утвержденный приказом председателя комитета от 29.11.2019г. № 01-407, с учетом изменений утвержденных приказом от 25.11.2020г. № 01-371; приказ председателя комитета от 17.12.2020г. № 01-397 «О проведении проверки».
2. Объект внутреннего финансового аудита: управление финансирования и бухгалтерского учета.
3. Тема проверки: правильность составления и ведения кассового плана по расходам, правильность составления и ведения бюджетной сметы.
4. Проверяемый период: 01.01.2019г. - 01.10.2020г.
5. Срок проведения аудиторского мероприятия: с 21.12.2020г. по 25.12.2020г.
6. Применяемые методы внутреннего финансового аудита: выборочный.
7. Рассмотренные вопросы аудиторского мероприятия:
- формирование и ведение кассового плана по расходам;
- соблюдение порядка составления и утверждения бюджетных смет;
- правильность внесения изменений в сметы.
8. В ходе аудиторского мероприятия нарушений не установлено.
2. Объект внутреннего финансового аудита: управление финансирования и бухгалтерского учета.
3. Тема проверки: правильность составления и ведения кассового плана по расходам, правильность составления и ведения бюджетной сметы.
4. Проверяемый период: 01.01.2019г. - 01.10.2020г.
5. Срок проведения аудиторского мероприятия: с 21.12.2020г. по 25.12.2020г.
6. Применяемые методы внутреннего финансового аудита: выборочный.
7. Рассмотренные вопросы аудиторского мероприятия:
- формирование и ведение кассового плана по расходам;
- соблюдение порядка составления и утверждения бюджетных смет;
- правильность внесения изменений в сметы.
8. В ходе аудиторского мероприятия нарушений не установлено.