Информация о результатах проверки внутреннего финансового аудита
Информация о результатах проверки внутреннего финансового аудита.
1. Основание проведения аудиторского мероприятия: план мероприятий по проведению внутреннего финансового аудита на 2020 год, утвержденный приказом председателя комитета от 29.11.2019г. № 01-371; приказ председателя комитета от 09.12.2020г. № 01-384 «О проведении проверки».
2. Объект внутреннего финансового аудита: управление финансирования и бухгалтерского учета.
3. Тема проверки: правильность составления и утверждения бюджетной сметы и внесения в нее изменений.
4. Проверяемый период: 01.01.2020г. - 01.10.2020г.
5. Срок проведения аудиторского мероприятия: с 11.12.2020г. по 15.12.2020г.
6. Применяемые методы внутреннего финансового аудита: выборочный.
7. Рассмотренные вопросы аудиторского мероприятия:
- соблюдение порядка составления и утверждения бюджетной сметы;
- правильность внесения изменений в смету.
8. В ходе аудиторского мероприятия нарушений не установлено.
1. Основание проведения аудиторского мероприятия: план мероприятий по проведению внутреннего финансового аудита на 2020 год, утвержденный приказом председателя комитета от 29.11.2019г. № 01-371; приказ председателя комитета от 09.12.2020г. № 01-384 «О проведении проверки».
2. Объект внутреннего финансового аудита: управление финансирования и бухгалтерского учета.
3. Тема проверки: правильность составления и утверждения бюджетной сметы и внесения в нее изменений.
4. Проверяемый период: 01.01.2020г. - 01.10.2020г.
5. Срок проведения аудиторского мероприятия: с 11.12.2020г. по 15.12.2020г.
6. Применяемые методы внутреннего финансового аудита: выборочный.
7. Рассмотренные вопросы аудиторского мероприятия:
- соблюдение порядка составления и утверждения бюджетной сметы;
- правильность внесения изменений в смету.
8. В ходе аудиторского мероприятия нарушений не установлено.