Информация о результатах проверки внутреннего финансового аудита

1. Основание проведения аудиторского мероприятия:  план мероприятий по проведению внутреннего финансового аудита на 2021 год, утвержденный приказом председателя комитета от 26.11.2020г. № 01-374; приказ председателя комитета от 26.03.2021г. № 01-95 «О проведении проверки».
2. Объект внутреннего финансового аудита: управление финансирования и бухгалтерского учета.
3. Тема проверки: подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия ведения бюджетного учета и утверждения бюджетной отчетности установленной Министерством финансов Российской Федерации.
4. Проверяемый период:  2020 год.
5. Срок проведения аудиторского мероприятия: с 30.03.2021г. по 08.04.2021г.
6. Применяемые методы внутреннего финансового аудита: выборочный.
7.  Рассмотренные вопросы аудиторского  мероприятия:
- исполнение сметы расходов за 2020 год;
- соответствие ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;
- анализ составления бюджетной отчетности за 2020 год, подтверждение достоверности данных, содержащихся в регистрах бюджетного учета и включаемых в бюджетную отчетность.
8. В ходе аудиторского мероприятия нарушений не установлено.