Информация о результатах проверки внутреннего финансового аудита
1. Основание проведения аудиторского мероприятия: план мероприятий по проведению внутреннего финансового аудита на 2021 год, утвержденный приказом председателя комитета от 26.11.2020г. № 01-374; приказ председателя комитета от 16.12.2021г. № 01-460 «О проведении проверки».
2. Объект внутреннего финансового аудита: управление бюджетного планирования и финансирования.
3. Тема проверки: правильность составления, утверждения и ведения бюджетных смет.
4. Проверяемый период: с 01.01.2020г. по 01.10.2021г.
5. Срок проведения аудиторского мероприятия: с 21.12.2021г. по 28.12.2021г.
6. Применяемые методы внутреннего финансового аудита: выборочный.
7. Рассмотренные вопросы аудиторского мероприятия:
- соблюдение порядка составления и утверждения бюджетных смет;
- правильность внесения изменений в сметы.
8. В ходе аудиторского мероприятия нарушений не выявлено.
2. Объект внутреннего финансового аудита: управление бюджетного планирования и финансирования.
3. Тема проверки: правильность составления, утверждения и ведения бюджетных смет.
4. Проверяемый период: с 01.01.2020г. по 01.10.2021г.
5. Срок проведения аудиторского мероприятия: с 21.12.2021г. по 28.12.2021г.
6. Применяемые методы внутреннего финансового аудита: выборочный.
7. Рассмотренные вопросы аудиторского мероприятия:
- соблюдение порядка составления и утверждения бюджетных смет;
- правильность внесения изменений в сметы.
8. В ходе аудиторского мероприятия нарушений не выявлено.