Информация о результатах аудиторского мероприятия

1. Основание проведения аудиторского мероприятия: план мероприятий по проведению внутреннего финансового аудита на 2022 год, утвержденный приказом председателя комитета от 08.12.2021г. № 01-444; приказ председателя комитета от 05.12.2022г. № 01-387 «О проведении проверки».
2. Объект внутреннего финансового аудита: управление бюджетного планирования и финансирования.
3. Тема аудиторского мероприятия: правильность составления, утверждения и ведения бюджетных смет.
4. Проверяемый период:  с 01.01.2021г. по  30.09.2022г.
5. Срок проведения аудиторского мероприятия: с 07.12.2022г. по 13.12.2022г.
6. Методы выборочного аудиторского мероприятия: проверка, анализ, пересчет.
7.  Рассмотренные вопросы аудиторского  мероприятия:
-  соблюдение порядка составления и утверждения бюджетных смет;
-  правильность внесения изменений в сметы.
8. В ходе аудиторского мероприятия нарушений не установлено. Проведенным анализом бюджетных рисков значительного негативного влияния рисков на устойчивую работу при составлении, утверждении и ведении бюджетных смет не выявлено, риски нарушений при ведении бюджетных смет низкие.